|
Faktúra |
001 / 2012
|
pracovná zdravotná služba
|
33,20 |
s DPH |
|
|
|
|
03.01.2012 |
|
ROMED |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
29.03.2012 |
|
Objednávka |
13-2012
|
ŠJ, objednávka potravín, január 2012
|
|
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
COOP Jednota revúca s.d. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
045 - 2012
|
nákup uhlia
|
979,43 |
s DPH |
|
|
|
|
14.02.2012 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.04.2012 |
|
Faktúra |
044 - 2012
|
príspevok na obedy zamestnancov
|
376,25 |
s DPH |
|
|
|
|
06.03.2012 |
|
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
|
12.04.2012 |
|
Faktúra |
043 - 2012
|
Slovak Telekom, mobil
|
19,99 |
s DPH |
|
|
|
|
23.02.2012 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.04.2012 |
|
Faktúra |
042 - 2012
|
M. Luca - za výkon BOZP
|
39,90 |
s DPH |
|
|
|
|
12.03.2012 |
|
Mikuláš Luca |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.04.2012 |
|
Faktúra |
041 - 2012
|
R. Luca, ATLAS - za výkon BOZP
|
39,83 |
s DPH |
|
|
|
|
05.03.2012 |
|
Róbert Luca - Atlas |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.04.2012 |
|
Faktúra |
040 - 2012
|
nákup uhlia
|
936,40 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
039 - 2012
|
ŠJ, VÚB
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
038 - 2012
|
virtuálna knižnica
|
16,56 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
KOMENSKY s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
037 - 2012
|
ŠJ, nákup potravín
|
828,63 |
s DPH |
|
|
|
|
17.02.2012 |
|
COOP Jednota revúca s.d. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
047 - 2012
|
nákup uhlia
|
997,70 |
s DPH |
|
|
|
|
20.02.2012 |
|
Palivá a stavebniny, a.s. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
12.04.2012 |
|
Faktúra |
036 - 2012
|
periodika - PORADCA 2011
|
28,24 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
Poradca, s.r.o. |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
035 - 2012
|
riad do školskej kuchyňky
|
94,01 |
s DPH |
|
|
|
|
10.02.2012 |
|
B2Bpartner |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
034 - 2012
|
Slovak telekom, pevná sieť
|
19,14 |
s DPH |
|
|
|
|
08.02.2012 |
|
Slovak Telecom |
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Objednávka |
17-2012
|
ŠJ, objednávka tovaru
|
|
s DPH |
|
|
|
|
06.02.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
033 - 2012
|
ŠJ - nákup potravín
|
38,50 |
s DPH |
|
|
|
|
07.02.2012 |
|
EUROKAF s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
032 - 2012
|
ŠJ, príspevok zamestnávateľa - VÚB
|
|
s DPH |
|
|
|
|
02.02.2012 |
|
ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
|
01.01.1970 |
|
Objednávka |
11-2012
|
ŠJ, objednávka potravín
|
|
s DPH |
|
|
|
|
24.01.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
Mária Bubancová |
vedúca školskej jedálne |
|
03.04.2012 |
|
Faktúra |
031 - 2012
|
ŠJ, nákup potravín
|
385,26 |
s DPH |
|
|
|
|
31.01.2012 |
|
NOWACO Slovakia s.r.o. |
ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM |
|
|
|
03.04.2012 |