Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Vyhlásenie VO Výsledok VO Dátum Lehota na PP Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Faktúra 2501000076 aktualizácia a servis programu ŠJ4 68,88 s DPH 13.01.2025 SOFT GL s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 14.01.2025 13.01.2025
Faktúra 00682025 Pripojenie k internetu za február 2022 52,00 s DPH 08.01.2025 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 14.01.2025 13.01.2025
Faktúra 1025010493 Výkon zodpovednej osoby 36,90 s DPH 08.01.2025 osobnyudaj.sk, s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 14.01.2025 13.01.2025
Zmluva 501010115 Pripojenie na účastnícku sieť - internet 500.- s DPH 31.12.2024 31.12.2024 ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.01.2025
Faktúra 20240386 za výkon TPO 40,01 s DPH 23.12.2024 Róbert Luca - Atlas ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 27.12.2024 23.12.2024
Faktúra 5818958898 telefonne hovory 13,85 s DPH 23.12.2024 ORANGE SLOVENSKO a.s. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 27.12.2024 23.12.2024
Faktúra 240253 za výkon BOZP 39,90 s DPH 23.12.2024 Mikuláš Luca ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 27.12.2024 23.12.2024
Faktúra 02182024 Údržba internetového pripojenie 424,25 s DPH 20.12.2024 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.12.2024 20.12.2024
Faktúra 02152024 Údržba internetového pripojenie 1 558,80 s DPH 20.12.2024 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.12.2024 20.12.2024
Faktúra 02162024 Údržba internetového pripojenie 1 678,80 s DPH 20.12.2024 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.12.2024 20.12.2024
Faktúra 02172024 Údržba internetového pripojenie 1 306,00 s DPH 20.12.2024 SZARI.NET OKOLIE s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 23.12.2024 20.12.2024
Faktúra 24219 revízia výťahu 84,00 s DPH 19.12.2024 Šoltýs-výťahy s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 20.12.2024 19.12.2024
Faktúra 482024 príspevok na stravu zamestnancov 582,82 s DPH 19.12.2024 ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM ZŠ - Drnava s VJM PaedDr. Emil Vanyo riaditeľ školy 20.12.2024 19.12.2024
Faktúra 2409765 potraviny do ŠJ 20,33 s DPH 19.12.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 20.12.2024 19.12.2024
Faktúra 2409481 potraviny do ŠJ 24,63 s DPH 19.12.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 20.12.2024 19.12.2024
Faktúra 2409689 potraviny do ŠJ 13,99 s DPH 19.12.2024 BFZ TRIO, s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 20.12.2024 19.12.2024
Faktúra 20240746 potraviny do ŠJ 489,14 s DPH 19.12.2024 GRM - TRADE s.r.o. ŠJ pri ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 20.12.2024 19.12.2024
Faktúra 2401343 potraviny do ŠJ 605,61 s DPH 19.12.2024 EUROKAF s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 20.12.2024 19.11.2024
Faktúra 530440638 potraviny do ŠJ 101,91 s DPH 19.12.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 20.12.2024 19.12.2024
Faktúra 530439275 potraviny do ŠJ 229,91 s DPH 19.12.2024 INMEDIA, spol.s.r.o. ZŠ - Drnava s VJM Katarína Majorosová vedúca ŠJ 20.12.2024 19.12.2024
zobrazené záznamy: 161-180/3859